4月29日下午,学院召开2024年度财务收支专项审计进点会。党委委员、副院长罗潇,相关职能部门负责人,锦程会计师事务所审计人员参加了此次会议。

会上,审计处宣读了《学院2024年度财务收支专项审计实施方案》,介绍了此次审计的主要内容和进度安排,重点强调要认识到财务收支专项审计的意义,正确对待此次审计工作。被审计部门针对此次审计分别作表态性发言,表示将按照审计要求及时提供材料,积极配合、加强沟通、正视问题、举一反三、立整立改。锦程会计师事务所项目经理讲解了此次财务收支审计工作重点与注意事项。

党委委员、副院长罗潇同志分别对审计组、被审计部门提出工作要求。一是要正确对待,充分认识此次审计的意义。要破除“应付检查”的错误观念,将审计视为发现问题、堵塞漏洞、完善管理的重要手段。二是要高度重视,积极配合审计工作开展。对审计发现的问题要认真分析原因,坚持举一反三、立整立改。做到不回避问题、不遮掩矛盾。三是要查深查透,切实保质保量做好专项审计工作。审计组要严守政治纪律和政治规矩,严格遵守审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律,严格程序,规范操作,实事求是,依规审计。